(一)部门概况
遵义市农业委员会新蒲新区农业服务中心,单位核定事业编制6人,实际在职人数4人,退休12人。我单位在遵义市农业委员会及新蒲新区管委会双重领导下,履行新蒲新区农业技术推广及农业行政管理职能。我单位为财政全额拨款单位。
3、部门人员构成
编制数 |
在编实有人数 |
离退休人员 |
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合计 |
行政编制 |
事业编制 |
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6 |
4 |
0 |
4 |
12 |
(二)部门预算安排情况
1、收入预算情况
2016年收入预算总额 120.86 万元,公共财政预算拨款收入120.86万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2、支出预算情况
2016年部门预算总额120.86万元.其中:
2089991社会保障就业支出0.14万元;
2130104事业运行112.01万元;
2100502事业单位医疗4.83万元;
2210201住房公积金3.88万元。
对应收入来源划分情况如下:
(1)一般公共财政预算拨款收入安排支出120.86万元
①基本支出120.86万元
基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。
②项目支出0万元
项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出我单位无安排。
(2)专户管理的非税收入安排支出0万元
(3)政府性基金预算收入安排支出 0万元
(4)其他收入安排支出0万元
3、其他需要说明公开的信息
(1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共 0万元,0支出0万元。
(2)政府采购信息:2016年,政府采购预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0%。其中:货物类采购预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0%;工程类预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0%;服务类预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0 %。
(3)预算绩效信息:年度安排财政预算专项项目总额0万元,其中中央补助0万元,本级安排0万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。
(4)国有资产占有使用情况:截止2016年年初资产总额73.71万元,其中:流动资产62.33万元,固定资产11.38万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。
4、“三公”经费预算情况
(1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。
(2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年减少1.2万元,减少100%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:预计无接待事项发生。
(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排3.5万元,比上年增加0万元,增加0%,单位车辆实际数0辆,财政按1辆安排预算(每车辆按3.5万元安排)。
(4)公务用车购置经费为0,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。
相关附件(1):培训中心2016年部门预算应补公开表格.xls
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